Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Visi dan Misi

Desa Kuwum

Visi dan Misi

PERBEKEL DESA KUWUM 2019-2025

I Putu Yoga Andika, ST

VISI

Menjadikan Desa Kuwum yang Produktif Aktif Responsif mAndiRTransparan & HArmonis

“PARARTHA”

Yang mengandung makna :

“Parartha dalam bahasa Sanskerta berarti kebahagiaan / kesejahteraan sesuai harapan seluruh masyarakat. Produktif memperdayakan potensi diri masyarakat untuk turut Aktif membangun Desa, Responsif atau tanggap terhadap program-program yang ada, dengan mengedepankan masyarakat yang mAndiRi dan pemerintahan yang Transparan untuk mencapai kehidupan yang HArmonis, bahagia & sejahtera”.

MISI

1.   Tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, bersih dan cepat.

2.   Pola pembangunan Desa berbasis masyarakat yang mandiri dan berkesinambungan.

3.   Pembinaan kemasyarakatan desa berlandaskan sinergi yang harmonis.

4.   Pemberdayaan masyarakat Desa yang maju dan unggul.

Program Kerja

1.   Bidang Pemerintahan Desa

·      Mengaktifkan Web Desa atau Media Sosial Resmi Milik Desa sebagai media Transparansi pengelolaan Keuangan Desa, Program Desa, Project Pembangunan Desa dan Media Aspirasi Masyarakat ( Pengaduan Masyarakat ).

·      Memberi pelayanan prima kepada masyarakat,.

2.   Bidang Pembangunan Desa

·      Meneruskan pembangunan yang tertunda dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan pemerataan diseluruh wilayah (Banjar) dengan melibatkan Tokoh Masyarakat atau Kelompok Masyarakat.

·      Pembangunan irigasi seluruh Subak yang ada di Desa dan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan Desa.

·      Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD & TK serta membentuk kelas bermain (taman bermain anak-anak desa).

3.   Bidang Kemasyarakatan Desa

·      Bersinergi dengan Desa Adat, Sekaa Teruna dan kelompok-kelompok yang ada untuk menjaga kelestarian Adat, Budaya dan Agama guna tercapainya ketentraman dan keharmonisan hidup masyarakat.

·      Mengaktifkan kembali Karang Taruna sebagai wadah aspirasi pemuda.

·      Memaksimalkan peran Hansip dan Pecalang dalam membantu keamanan & ketertiban masyarakat desa bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkantibmas khususnya untuk warga pendatang.

4.   Pemberdayaan Masyarakat Desa

·      Menggiatkan program Posyandu untuk meningkatkan kualitas kesehatan SDM mulai dari dalam kandungan, Anak-anak, Bumil, Busui, PKK dan Lansia misalnya melakukan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, pendampingan ibu pasca melahirkan, program cek kesehatan secara rutin dan berkesinambungan dll.

·      Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas individu masyarakat sesuai bidang yang ditekuni seperti pelatihan Makeup Sanggul, pelatihan Home Industri, pelatihan kepada Kelompok Petani dan Peternak, pelatihan Kepemimpinan dan Wirausaha Muda bagi pemuda dll.

·      Membentuk/mendirikan BUMDes

·      Mempromosikan potensi usaha yang dimiliki masyarakat melalui Web Desa.

Administrator 01 Februari 2024 Dibaca 684 Kali
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

92.5% Realisasi

APBDes 2025 Pelaksanaan

Rp 4.377.970.920,10 Rp 4.050.662.746,52
Pendapatan 97.47%
Realisasi: Rp 2.095.616.184,47 Anggaran: Rp 2.150.087.500,00
Belanja 87.54%
Realisasi: Rp 1.916.148.602,00 Anggaran: Rp 2.188.985.460,05
Pembiayaan 100%
Realisasi: Rp 38.897.960,05 Anggaran: Rp 38.897.960,05
97.5% Realisasi

APBDes 2025 Pendapatan

Rp 2.150.087.500,00 Rp 2.095.616.184,47
Hasil Usaha Desa 100%
Realisasi: Rp 18.000.000,00 Anggaran: Rp 18.000.000,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 890.258.000,00 Anggaran: Rp 890.258.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.68%
Realisasi: Rp 214.142.000,00 Anggaran: Rp 272.179.000,00
Alokasi Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 651.626.000,00 Anggaran: Rp 651.626.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 100%
Realisasi: Rp 78.600.000,00 Anggaran: Rp 78.600.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Realisasi: Rp 142.795.500,00 Anggaran: Rp 142.795.500,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Realisasi: Rp 22.800.000,00 Anggaran: Rp 22.800.000,00
Bunga Bank 201.88%
Realisasi: Rp 7.065.684,47 Anggaran: Rp 3.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 100%
Realisasi: Rp 70.329.000,00 Anggaran: Rp 70.329.000,00
87.5% Realisasi

APBDes 2025 Pembelanjaan

Rp 2.188.985.460,05 Rp 1.916.148.602,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 92.21%
Realisasi: Rp 963.318.602,00 Anggaran: Rp 1.044.696.400,08
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 87.83%
Realisasi: Rp 510.013.000,00 Anggaran: Rp 580.706.025,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 67.86%
Realisasi: Rp 125.386.000,00 Anggaran: Rp 184.759.450,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 81.1%
Realisasi: Rp 263.431.000,00 Anggaran: Rp 324.823.584,97
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 100%
Realisasi: Rp 54.000.000,00 Anggaran: Rp 54.000.000,00